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中建集团召开2020年度审计工作会议
发布时间:2024-09-17
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  4月22日,中建集团在京召开2020年审计工作会议,深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和国家审计署、国务院国资委对内部审计的工作要求,结合集团年度工作安排,总结工作,部署任务,厘清思路,明确目标,发挥审计工作的职能优势、专业优势,助力集团高质量发展。国家审计署企业审计八局局长李玉萍,国务院国资委综合监督局副局长杜崇敏到会指导。中建集团党组副书记、总经理郑学选出席会议并讲话,集团纪检监察组组长、党组成员赵钊主持会议,集团党组成员、总会计师王云林出席会议并总结。

中建集团召开2020年度审计工作会议(图1)

  郑学选在讲线年集团审计系统围绕企业发展大局,超额完成一系列重要任务,为集团深入贯彻党中央、国务院重大决策部署,持续提高合规运营水平,有效防范化解重大风险,全面实现年度目标任务做出了重要贡献。

中建集团召开2020年度审计工作会议(图2)

  针对2020年集团审计工作,郑学选指出审计系统要主动适应新形势新要求,紧扣上级部署,紧扣“一创五强”战略目标,紧扣集团年度工作部署,紧扣当前统筹推进疫情防控和生产经营实际,坚决履行职能,全面有效工作,强化价值创造,为集团夺取疫情防控和生产经营双胜利提供坚强保障,重点做好“六个坚决围绕”:

  一是坚决围绕提高审计监督力度成效,加强对审计工作的领导。要提高政治站位,强化审计工作统筹,构建高效的审计监督工作体系,充分发挥总审计师和内审部门的作用。

  二是坚决围绕中央决策部署与集团重大举措,优化审计资源投入。要加强对中央重大决策部署情况、集团战略部署落实、重要管理举措执行效果的跟踪审计,确保相关工作得到全面落实。

  三是坚决围绕疫情防控和攻坚全年目标任务,深入开展管理专项审计。要坚持风险导向审计,助力集团防范化解疫情防控风险、运营风险、国际化经营与合规风险、安全与环保风险、投资与合规风险。要有效统筹好管理审计与内控测试工作。要以管理审计为重点,协同各系统夯实基础管理和底线管控、开展降杠杆防风险专项审计,做好薄弱环节审计检查,守护好集团高质量发展底线。

  四是坚决围绕强化审计业务的统筹管理,深化审计体系建设。要落实指令性计划,强化子企业工作质量评价和绩效考核,扎实推进三级子企业审计全覆盖,各二级单位要担负下属子企业监管责任,集团对审计对象要实行分类管理,采用任期计划督导、离任全程联动的实施方式,将发展较好的与绩效差、风险高、问题突出的两类三级单位纳入集团审计监控选择范围,加强审计标准化信息化建设。

  五是坚决围绕提高审计成果运用效果,深入推进问题整改落实。要压实各方整改责任,负责人要落实主体责任、继任者要扛起遗留问题整改责任、各级班子要发挥协同责任、主管部门要落实监管责任、审计系统要落实督促检查责任、纪检监察部门要落实协同监督责任,强化问题源头治理,建立健全长效机制。

  六是坚决围绕审计力量的持续成长,打造高素质专业化审计队伍。要高度重视理论学习和作风建设,围绕忠诚、担当、奉献、审慎、高效打造敢于担当、勇于奉献、做事认真、务实高效的专业审计团队。要将审计党支部打造成坚强的战斗堡垒,各级审计党支部都要积极争创优秀党支部。要加强交流培训与业绩对标,要加强人才培养,鼓励优秀年轻干部到审计岗位锻炼,增进人才横向交流,做好人才盘点,搭建审计人才内部交流平台。

  国家审计署企业审计八局李玉萍局长就近年来审计署重点开展的国家政策执行情况跟踪审计的重要意义、主要内容和成果做了宣讲。

  国务院国资委综合监督局杜崇敏副局长肯定了中建集团审计系统过去一年取得的成绩。他指出,中建集团要充分认识当前形势下开展审计工作的重要性,认真落实国资委对中央企业内部审计的工作要求,进一步加强和改进审计工作,积极解决障碍和困难,强化工作组织实施,加大问题整改落实和审计成果运用,并强调国资委将进一步加强中央企业内部审计工作的指导。

中建集团召开2020年度审计工作会议(图3)

  赵钊指出各单位要积极贯彻落实好本次审计工作会的会议精神,对会议各项要求做好传达工作,内审团队要敢挑重任,主动作为,做防控风险的坚士,全力推动完成年度审计各项工作目标。

中建集团召开2020年度审计工作会议(图4)

  王云林总结了会议具有立意高、要求严、内容实、收获大的特点,从六个方面为后续工作提出要求,强调要进一步统一思想,贯彻落实国家关于审计工作要求,强化体系建设;布局长远,深入思考审计“十四五”规划;提高政治站位,将审计融入运营管理,切实发挥审计职能;坚持结果导向,把整改工作融入企业改革发展大局,切实履行整改主体责任;强化审计质量,深化标准化建设;创新审计方式,强化统筹引领。

  会上,集团审计部副总经理(主持工作)李丽娜作审计工作报告,对2019年审计工作进行系统总结,分析存在的不足,并对2020年重点工作进行部署。

  本次会议以视频会议形式召开,集团领导、股份公司领导、总部相关部门负责人在主会场参会,各二级、三级单位子企业主管及分管审计工作负责人、审计部门负责人及审计业务骨干等在35个视频分会场参会。